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昌都市委宣傳部2021年度部門(mén)決算

2022-09-27 19:58 來(lái)源:今日西藏昌都 點(diǎn)擊:0

昌都市委宣傳部2021年度部門(mén)決算 

  2022   9  22日 

 

目  錄

 

第一部分 昌都市委宣傳部概況

一、主要職能

二、昌都市委宣傳部部門(mén)決算單位構成

第二部分  昌都市委宣傳部2021年度部門(mén)決算明細表

一、收入支出決算總表

二、收入決算決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  昌都市委宣傳部2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

 

昌都市委宣傳部概況

 

一、 主要職能

中共昌都市委員會(huì )宣傳部是市委主管全市意識形態(tài)方面工作的職能部門(mén),為市委工作機關(guān),正縣級,加掛市新聞出版局、市版權局、市政府新聞辦公室牌子。實(shí)行獨立的財務(wù)核算,擁有健全的財務(wù)管理機構。

(一)宣傳貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,擬訂全市宣傳思想文化工作事業(yè)發(fā)展總體規劃并組織實(shí)施,統籌協(xié)調推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法制建設,按照市委部署,在自治區黨委宣傳部的指導下,協(xié)調全市宣傳思想文化系統各部門(mén)之間的工作。

    (二)統籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳工作,組織推動(dòng)理論武裝工作,組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設工程。

(三)負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育,指導協(xié)調編寫(xiě)黨員教育材料,組織開(kāi)展群眾思想教育工作。
    (四)負責提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力,做好正面宣傳昌都工作。

(五)貫徹落實(shí)新聞出版業(yè)的管理政策,管理全市新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調有關(guān)本系統行政審批工作,統籌規劃和指導協(xié)調全市新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監督管理出版物內容和數量,監督管理印刷業(yè),管理著(zhù)作權,管理出版進(jìn)口等。

(六)從宏觀(guān)上統籌指導協(xié)調全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作;統籌協(xié)調全市數字新媒體的建設和管理;協(xié)調制定重大網(wǎng)絡(luò )輿情宣傳引導口徑。

(七)從宏觀(guān)上統籌指導協(xié)調推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng )作和產(chǎn)生,協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統文化和優(yōu)秀民族民間文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導協(xié)調推動(dòng)群眾文化建設,負責全市社會(huì )主義精神文明建設活動(dòng)的規劃和實(shí)施。

(八)負責管理全市電影行政事務(wù),指導監管電影放映工作,指導協(xié)調全市重大電影活動(dòng)。

(九)對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導協(xié)調國有文化資產(chǎn)監管工作;承擔市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導小組、市文化體制改革專(zhuān)項小組的日常工作。

( 十)統籌協(xié)調全市對外宣傳工作,指導協(xié)調有關(guān)部門(mén)研究擬訂我市對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規劃;指導對外文化交流工作,協(xié)調推動(dòng)中華文化“走出去”工作;統籌協(xié)調組織開(kāi)展新聞發(fā)布工作,承擔市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調工作,負責市人民政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作,指導協(xié)調市直各部門(mén)和縣(區)的新聞發(fā)布工作,推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設;配合做好境外來(lái)訪(fǎng)記者采訪(fǎng)事務(wù)方面的工作。

(十一)受市委委托,會(huì )同市委組織部管理市直宣傳文化單位的領(lǐng)導干部;對縣(區)委宣傳部部長(cháng)的任免提出意見(jiàn);負責有關(guān)重要宣傳陣地和重要崗位領(lǐng)導干部管理;負責組織開(kāi)展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

(十二)對互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導;歸口領(lǐng)導昌都報社、市文聯(lián)、市文化局、市廣播電視局、昌都廣播電視臺,領(lǐng)導和管理市文明辦。

(十三)完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、昌都市委宣傳部部門(mén)決算單位構成

(一)機構設置及人員配備

市委宣傳部?jì)仍O科室8個(gè),行政編制21個(gè),實(shí)有行政編制20人(含部長(cháng),未占宣傳部編制),機關(guān)后勤編制3個(gè),實(shí)有機關(guān)后勤5人(超編2人),援藏3人(不占編制),內設科室:辦公室、理論教育科(政策研究室)、新聞科、出版和版權科(市掃黃打非辦公室)、宣傳教育科(國防教育辦公室、市藏語(yǔ)文宣傳管理辦公室)、文化發(fā)展管理科(文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室)、市文明辦綜合科、干部科。

所屬行政單位1個(gè):市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ),行政編制4個(gè),實(shí)有行政4人,內設科室(文聯(lián)辦公室)1個(gè)。

所屬事業(yè)單位7個(gè):市電影公共服務(wù)中心、市委干部理論教育講師團、市新華書(shū)店、市未成年人思想道德建設指導中心、市志愿服務(wù)指導中心、市“學(xué)習強國”學(xué)習平臺管理中心、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )規劃聯(lián)絡(luò )中心,事業(yè)編制37個(gè),實(shí)有23人。

2021年年末,市委宣傳部50人,47名干部職工,3名援藏干部,退休人員9人,公益性崗位4人,志愿者2名。

(二)公務(wù)車(chē)輛總體情況

市委宣傳部為行政機關(guān),2021年市委宣傳部共有車(chē)輛核編8輛,實(shí)有7輛,賬面凈值2833664.01元,均為其他公務(wù)用車(chē),動(dòng)力類(lèi)型均為燃油。其中:2010年由于領(lǐng)導調整經(jīng)市委、政府同意從市人大劃轉1輛越野車(chē),車(chē)牌號為藏BH9761,品牌型號:豐田牌CA6520G2E4;2013年中宣部捐贈1輛越野車(chē),車(chē)牌號為藏BH1829,品牌型號:豐田牌SCT6492E4;2016年財政撥款為市委宣傳部購置新車(chē)1輛,車(chē)牌號為藏B91018,品牌型號:豐田牌CA6525G3E5;2018年自治區宣傳部撥款通過(guò)政府采購購置1輛小型客車(chē),車(chē)牌號為藏BC9610,品牌型號:柯斯達牌SCT6705IRB53L;2020年財政撥款為西藏日報社駐昌記者站購置1輛越野車(chē),車(chē)牌號為藏BJ5826,品牌型號:北京牌BJ2030U8VAK;2021年財政撥款為市委宣傳部購置公務(wù)車(chē)2輛,車(chē)牌號為藏BH1970、藏BH2715,品牌型號均為:北京牌BJ2030U8VAK;隨著(zhù)近幾年配備公務(wù)車(chē)的增加,市委宣傳部人車(chē)配比率相對平衡。 

 

第二部分

 

昌都市委宣傳部2021年度決算明細表

(見(jiàn)附件1-8) 點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算批復表

二、收入決算批復表

三、支出決算批復表

四、財政撥款收入支出決算總批復表

五、一般公共預算財政撥款支出決算批復表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細批復表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算批復表

 

第三部分

 

昌都市委宣傳部2021年度

決算情況說(shuō)明

 

一、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年昌都市委宣傳部一般公共預算本年收入2976.85萬(wàn)元,2021年初結轉結余收入為943.59萬(wàn)元,2021年昌都市委宣傳部一般公共預算總收入3920.44萬(wàn)元,2021年一般公共預算總支出3346.6萬(wàn)元,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,結余分配0萬(wàn)元,年末結轉結余資金573.83萬(wàn)元。同期相比總收支減少2537.73萬(wàn)元,減少比例43.13%,減少原因:一是存在使用2020年結轉的項目經(jīng)費;二是根據業(yè)務(wù)工作,年末決算時(shí)調整了項目支出經(jīng)費。

二、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算收入決算情況說(shuō)明

2021昌都市委宣傳部本年收入2976.85萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款收入2976.85萬(wàn)元。

三、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2021昌都市委宣傳部總支出334.66萬(wàn)元,其中一般公共預算財政撥款收入總支出334.66萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,2020年一般公共預算總支出334.66萬(wàn)元,基本支出1515.84萬(wàn)元,項目支出1830.76萬(wàn)元。

四、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年昌都市委宣傳部一般公共預算財政撥款總收入3920.44萬(wàn)元,2021年一般公共預算支出2976.85萬(wàn)元,2021年年末財政撥款結轉結余資金943.59萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。

五、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     2021年昌都市委宣傳部本年度一般公共預算財政撥款支出2976.85萬(wàn)元,基本支出1504.58萬(wàn)元(宣傳事務(wù)行政運行1230.51萬(wàn)元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出114.83萬(wàn)元,衛生健康支出66.3萬(wàn)元,住房保障支出92.93萬(wàn)元);項目支出1472.26萬(wàn)元(一般行政管理事務(wù)支出1089.45萬(wàn)元,宣傳管理支出117萬(wàn)元,其他宣傳事務(wù)支出49.5萬(wàn)元,其他支出216.31萬(wàn)元)。

六、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

(一)財政撥款基本支出決算總體情況

2021昌都市委宣傳部本年度一般公共預算財政撥款基本支出1515.84萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費支出1367.85萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款基本支出90.24%;公用經(jīng)費支出147.99萬(wàn)元,占一般公共預算財政撥款基本支出的9.76%。

(二)財政撥款基本支出決算具體情況

    2021年昌都市委宣傳部本年度一般公共預算財政撥款基本支出1515.84萬(wàn)元

1、工資福利支出1361.74萬(wàn)元,其中:基本工資202.58萬(wàn)元、津貼補貼740.33萬(wàn)元、獎金61.1萬(wàn)元、伙食補助費21.29萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費114.83萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費57.42萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費8.89元、其他社會(huì )保障繳費7.15萬(wàn)元、住房公積金92.93元、其他工資福利支出55.23萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出144.71萬(wàn)元。其中:辦公費11.68萬(wàn)元、手續費0.11萬(wàn)元、水費1.71萬(wàn)元、電費3.99萬(wàn)元、郵電費9.65萬(wàn)元、取暖費2.5萬(wàn)元、差旅費62.29萬(wàn)元、會(huì )議費1.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.64萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費0.64萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費7.77萬(wàn)元、福利費0.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費42.33萬(wàn)元、其他交通費0.07萬(wàn)元、辦公設備購置3.28萬(wàn)元。

3、對個(gè)人和家庭的補助支出6.11萬(wàn)元。其中:生活補助3.66萬(wàn)元、醫療費補助2.12萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助0.33萬(wàn)元。

 

七、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預決算情況說(shuō)明

  昌都市委宣傳部2021年“三公”經(jīng)費情況表

單位:萬(wàn)元

項目

預算數

決算數

備注

合計

65.71

192.21


1.因公出國(境)費

0

0


2.公務(wù)接待費

7.47

1.90


3.公務(wù)用車(chē)經(jīng)費

58.24

190.31


其中:(1)公務(wù)用車(chē)運行維護費

58.24

46.61


      (2)公務(wù)用車(chē)購置


143.7


1、昌都市委宣傳部2021年“三公”經(jīng)費預算數65.71萬(wàn)元,決算數192.21萬(wàn)元,其中:因公出國出境經(jīng)費預算數0元,決算數0元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務(wù)接待費預算數7.47萬(wàn)元,決算數1.9萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運行維護費預算數為58.24萬(wàn)元,決算數46.61萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置預算數為0萬(wàn)元,決算數為143.7萬(wàn)元。

22021年我單位 “三公經(jīng)費”決算支出總額為1922132.05元,其中:因公出國出境經(jīng)費決算0元,公務(wù)車(chē)運行維護費及公務(wù)車(chē)輛購置決算總額為1903055元(公務(wù)車(chē)運行維護經(jīng)費466055.05元,公務(wù)車(chē)輛強制保險費為22264.28元,公務(wù)車(chē)輛配置經(jīng)費1437000元),公務(wù)接待費決算支出總額為19077元。

32020年我單位 “三公經(jīng)費”決算支出總額為1292023.16元,其中:因公出國出境經(jīng)費決算0元,公務(wù)車(chē)運行維護費決算總額為1261913.16元(公務(wù)車(chē)運行維護經(jīng)費490662.38元,公務(wù)車(chē)輛強制保險費為43950.78元,公務(wù)車(chē)購置費727300元),公務(wù)接待費決算支出總額為30110元。2021年與去年同期相比“三公經(jīng)費”增加630108.89元,增長(cháng)比例為48.77%,公務(wù)車(chē)運行維護費增加641141.84元,增長(cháng)比例為50.81%,公務(wù)接待費減少11033元,減少比例為36.64%,公務(wù)車(chē)運行維護費與去年相比增長(cháng)的主要原因:2021年為我單位新購置公務(wù)車(chē)輛2輛,公務(wù)接待費與去年相比減少的主要原因:2021年嚴格執行公務(wù)接待管理,嚴格控制接待范圍、數量、標準。

4、2021年我單位核編公務(wù)車(chē)輛8輛,公務(wù)車(chē)輛保有量為7輛(6輛越野車(chē),1輛中巴車(chē),其中:西藏日報社駐昌記者站購置1輛,新配置公務(wù)車(chē)2輛),我單位不存在因公出國出境費用的情況,2021年接待來(lái)昌區內外媒體9批次,171人。

我部門(mén)嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度控制公務(wù)用車(chē)經(jīng)費和公務(wù)接待費,嚴格落實(shí)“中央八項規定及其實(shí)施細則”,經(jīng)費使用控制在預算范圍之內。

 八、昌都市委宣傳部2021年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

(一)2021年本部門(mén)(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,用一般公用預算安排的行政經(jīng)費,合計3920.44萬(wàn)元。其中,基本支出1515.84萬(wàn)元,一般行政管理項目支出1830.76萬(wàn)元,年末結轉結余573.83萬(wàn)元。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政項目支出兩部分組成;

基本支出1515.84萬(wàn)元,一是人員經(jīng)費1271.28萬(wàn)元,基本工資202.58萬(wàn)元、津貼補貼740.33萬(wàn)元、獎金61.1萬(wàn)元、伙食補助費21.29萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費114.83萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費57.42萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費8.89元、其他社會(huì )保障繳費7.15萬(wàn)元、住房公積金92.93元、其他工資福利支出55.23萬(wàn)元、生活補助3.66萬(wàn)元、醫療費補助2.12萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助0.33萬(wàn)元;二是公用經(jīng)費147.99萬(wàn)元。其中:辦公費11.68萬(wàn)元、手續費0.11萬(wàn)元、水費1.71萬(wàn)元、電費3.99萬(wàn)元、郵電費9.65萬(wàn)元、取暖費2.5萬(wàn)元、差旅費62.29萬(wàn)元、會(huì )議費1.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.64萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費0.64萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費7.77萬(wàn)元、福利費0.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費42.33萬(wàn)元、其他交通費0.07萬(wàn)元、辦公設備購置3.28萬(wàn)元。

一般行政項目支出1830.76萬(wàn)元,一是對個(gè)人和家庭的補助1.63萬(wàn)元,生活補助1.63萬(wàn)元。是商品的服務(wù)支出1685.43元,辦公費89.24萬(wàn)元、印刷費7.01萬(wàn)元、手續費0.055萬(wàn)元,電費0.14萬(wàn)元、郵電費7.32萬(wàn)元、差旅費22.72萬(wàn)元、維護費21.04萬(wàn)元、租賃費2.18萬(wàn)元、會(huì )議費8.14萬(wàn)元、培訓費42.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.27萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.33萬(wàn)元、勞務(wù)費14.94萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費1457.16萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1.98萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費4.27萬(wàn)元、其他交通費5.59萬(wàn)元。三是資本性支出143.7萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置143.7萬(wàn)元。

九、昌都市委宣傳部2021年度政府采購情況說(shuō)明

2021年預算收入中,我單位存在政府采購支出情況,政府采購貨物支出共計5447440元,其中:購買(mǎi)2輛公務(wù)車(chē)輛經(jīng)費1437000元;中國共產(chǎn)黨成立100周年、西藏和平解放70周年氛圍營(yíng)造經(jīng)費2403440元,創(chuàng )建全國文明城市迎檢宣傳工作經(jīng)費1607000元。

十、昌都市委宣傳部2021年度國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年我單位存在國有資產(chǎn)占用情況,占用資產(chǎn)共計985.36萬(wàn)元。其中:專(zhuān)用設備1件,金額0.07萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)總額0.007%;通用設備366件,金額為674.76萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)總額68.48%(其中:含公務(wù)車(chē)輛7輛,金額為492.5萬(wàn)元,占通用設備49.98%,);辦公家具559件,金額為51.45萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)總額5.22%,土地、房屋及構筑物1026.83平方米,金額259.08萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)總額26.3%。

十一、昌都市委宣傳部2021年度重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等決算績(jì)效情況說(shuō)明

2021年我部績(jì)效目標項目共有76項,資金總額為22969464.22元,決算支出總金額為18307646.61元,已開(kāi)展業(yè)務(wù)工作有57項,完成率為79.7%,具體情況如下:

1、一般行政管理事務(wù)預算經(jīng)費11379528.71元,支出數11116667.81元,完成率為97.69%,結轉下年繼續使用經(jīng)費為262860.9元,此項經(jīng)費主要是七城同創(chuàng )宣傳工作經(jīng)費、昌都市文聯(lián)第一屆全體代表大會(huì )會(huì )議籌備經(jīng)費。

2、宣傳管理預算經(jīng)費1170000元,支出數1170000元,完成率100%。

3、其他宣傳事務(wù)管理預算經(jīng)費4746516.55元,支出數3857882.8元,完成率81.28%,結轉下年繼續使用經(jīng)費8888633.75元。此項經(jīng)費主要用于部機關(guān)各業(yè)務(wù)科室日常業(yè)務(wù)工作,記者接待專(zhuān)項經(jīng)費、綜合治理工作經(jīng)費、基層黨建工作經(jīng)費、文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費、四講四愛(ài)活動(dòng)經(jīng)費、安徽人本文明創(chuàng )建系統(七城同創(chuàng ))、電影管理工作經(jīng)費、昌都解放70周年慶祝活動(dòng)經(jīng)費、康巴衛視駐昌記者站工作經(jīng)費、記者節系列活動(dòng)經(jīng)費、維修維護費、電影公司場(chǎng)次補貼專(zhuān)項經(jīng)費。

4、文化旅游與傳媒支出預算經(jīng)費10236751元,支出數6726428.04元,完成率65.71%,結轉下年繼續使用經(jīng)費3510322.96元,其中:新華書(shū)店項目經(jīng)費510322.96元,昌都市廣播電視電影藏語(yǔ)節目制作中心工程投資款3000000元。

5、其他支出預算經(jīng)費2163096元,支出數2163096元,完成率100%,此項經(jīng)費主要用于2021年慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年、慶祝西藏和平解放70周年氛圍營(yíng)造經(jīng)費。 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

    二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    四、“三公經(jīng)費”:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)接待支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等                                                                      支出。

    五、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    六、政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過(guò)向社會(huì )征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專(zhuān)項用于支持特定基礎設施建設和社會(huì )事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。


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