昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站2015年度部門(mén)決算
2016年 10月8日
目 錄
第一部分 昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站概況
一、主要職能
二、昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站決算單位構成
第二部分 昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站2015年度部門(mén)決算明細表
一、收入決算表
二、支出決算表
三、財政撥款收入支出決算總表
四、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
五、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
六、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站概況
昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站為全額撥款事業(yè)單位,屬副縣級單位,內設7個(gè)科室,分別為:辦公室、植保站、種子站、栽培室、土肥室、農廣校、農科所。人員配置:1名副縣、2名正科、7名副科。現有編制70人(包括市農科所)。目前現有在職職工34人(其中工人12人,合同制工人12人),高級職稱(chēng)3人。退休職工12人。按單位執行會(huì )計制度劃分:執行事業(yè)單位會(huì )計制度的單位1個(gè)。
一、主要職能
負責推廣先進(jìn)的農業(yè)科學(xué)技術(shù)和種植業(yè)技術(shù)試驗示范、種植業(yè)技術(shù)培訓、種植業(yè)技術(shù)服務(wù)、種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理,促進(jìn)農業(yè)發(fā)展。
二、昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站
決算單位構成
昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站2015年度決算公開(kāi)包括昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站一個(gè)單位數據。
第二部分
昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站2015年度決算明細表
(見(jiàn)附件1-7)
第三部分
昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站2015年度
決算情況說(shuō)明
一、2015年度一般公共預算收支總體情況說(shuō)明
一般預算財政撥款收入492.1321萬(wàn)元,追加1210.8105萬(wàn)元,財政撥款收入共計1702.9426萬(wàn)元。(其中:住房補貼19.1224萬(wàn)元);財政總決算一般預算支出2312.9426萬(wàn)元(含上年為收到、本年已收到財政撥款結轉610.0000萬(wàn)元)。
二、2015年度一般公共預算收入情況說(shuō)明
一般預算財政撥款收入492.1321萬(wàn)元,追加1210.8105萬(wàn)元,財政撥款收入共計1702.9426萬(wàn)元。(其中:住房補貼19.1224萬(wàn)元)。
三、2015年度一般公共預算支出情況說(shuō)明
財政總決算一般預算支出2312.9426萬(wàn)元(含上年為收到、本年已收到財政撥款結轉610.0000萬(wàn)元)。
四、2015年度一般公共預算財政撥款支出情況說(shuō)明
(一)財政撥款支出決算總體情況
財政撥款總支出2312.9426萬(wàn)元。
(二)財政撥款支出決算結構情況
財政撥款總支出決算結構為:工資福利支出520.5680萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出120.5181萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助189.5565萬(wàn)元,專(zhuān)項經(jīng)費支出1482.3000萬(wàn)元。
(三)財政撥款支出決算具體情況
財政撥款支出決算具體情況詳見(jiàn)附表4。
五、2015
年度“三公”經(jīng)費預決算情況說(shuō)明
昌都市農業(yè)技術(shù)推廣總站2015年“三公”經(jīng)費情況表
單位:萬(wàn)元
項目 |
預算數 |
決算數 |
備注 |
合計 |
17.00 |
18.0461 |
|
1.因公出國(境)費 |
0 |
0 |
|
2.公務(wù)接待費 |
|
0.2250 |
|
3.公務(wù)用車(chē)經(jīng)費 |
17.00 |
17.82 |
|
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
17.00 |
17.82 |
|
(2)公務(wù)用車(chē)購置 |
0 |
0 |
|
我單位今年嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,較去年比較略有降低,實(shí)現了零增長(cháng)。
六、2015年度事業(yè)運行情況說(shuō)明
(一)2015年本部門(mén)履行一般事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,用于一般公用預算安排的事業(yè)經(jīng)費,合計2312.9426萬(wàn)元。其中,基本支出830.6426萬(wàn)元,專(zhuān)項支出1482.3000萬(wàn)元。
(二)事業(yè)運行經(jīng)費預算的內容
事業(yè)經(jīng)費由基本支出和專(zhuān)項支出兩部分組成;
1、基本支出,包括三部分;一部分是人員經(jīng)費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經(jīng)費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等;三是對個(gè)人與家庭補助經(jīng)費:具體包括退休職工工資、撫恤金、生活補助、住房公積金、醫療保障費等。
2、專(zhuān)項支出,包括科技轉化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼支出。
七、政府采購情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府采購。
第四部分
名詞解釋
附件:農業(yè)技術(shù)推廣總站部門(mén)決算公開(kāi)明細表